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审计经理/主管
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审计专员深圳市奋达科技股份有限公司深圳0.8-1.5万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|咔咔彩票公司规模:5000-10000人

咔咔彩票职位要求:1、本科以上学历,有三年以上制造业内审工作经验;2、具备CPA/CIA证书优先;3、具有财务,供应链或反舞弊经验;4、为人正直、逻辑性和原则性 强;5、具有良好的沟通能力和书面表达能力。岗位职责:1、负责审计前期准备工作,协助完成审计报告初稿;2、负责审计项目的相关审计事项,取得审计证据,编制工作底稿,确保审计质量;3、完成部门领导交办的其他工作。

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Internal Control ManagerABB(中国)有限公司北京2.5-3万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|咔咔彩票公司规模:10000人以上

咔咔彩票   Join ABB and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy.    ABB is looking for an Internal Control Manager for Mainland China, Japan and Taiwan being based in Beijing, China. Your role will help write the future by actively supporting and guiding management in shaping the next level of Internal Controls for Robotics & Discrete Automation. The Internal Control Manager is a key member of the Finance team in China and in the global Robotics & Discrete Automation Internal Control team. In this role you will directly report to the Country Finance Manager. [Responsibilities] - Providing oversight to ensure operational management maintains a robust control environment. - Offering internal clients professional expertise relating to Internal Control over financial reporting. - Supporting/conducting process walkthroughs to identify control gaps and improvements in pursuit of high-quality risk and control execution. - Evaluating and improving the control environment and operational effectiveness for ABB entities in mainland China, Japan and Taiwan and ensuring compliance with ABB’s policies and procedures, supporting and driving the implementation of process and control design enhancements to standardize processes and controls to simplify and rationalize the internal control environment. - Promoting the importance of a strong internal control environment and the roles and responsibilities within that environment for maintaining ABB’s reputation to ensure ABB is viewed by our customers, suppliers, stockholders and other stakeholders as a reliable and respected business partner and assisting in the implementation of local or group wide methodology changes, encouraging use of technology to enhance the control environment, processes and controls, i.e. by identification of potentials for automation of processes and/or controls. - Supporting and overseeing the remediation and deficiency assessment process and proactively work with the process and control owners to establish proper remediation plans and doing assessment of deficiencies and their underlying root causes, monitoring and guiding management in the timely and sustainable remediation of deficiencies and delivering periodic training and expertise to Process Owners, Control Owners and Control Performers to ensure successful execution of roles and responsibilities. - Contributing to maintain solid Segregation of Duties (SoD) in and across IT-systems together with business and IT – assessing SoD conflicts, supporting in designing mitigating controls where SoD conflicts are unavoidable. - Living ABB’s core values of safety and integrity, which means taking responsibility for your own actions while caring for your colleagues and the business. [Qualifications] - Must have University degree in Business Administration / Finance or equivalent qualification. - Minimum 5-8 years of experience in internal control or audit required. - Good business knowledge and working experience around process improvements required, must have solid understanding of internal controls methodology and practices. US GAAP knowledge is an advantage and should have solid understanding of ERP systems, preferably SAP and good project management and coordination skills. - Professional qualification equivalent to CPA/CIA is an advantage. - Excellent written and verbal communication skills required along with proven ability to effectively work under pressure and within tight deadlines and should courage to confront difficult issues with the appropriate response. - Must have service-oriented mindset with solid commitment to quality, continuous improvement ideas and can-do attitude. - Should have strong analytical, problem solving and decision-making skills with the ability to independently draw conclusions. - Must be fluent in Chinese, Japanese and English language (spoken and written). 

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稽核专员康师傅控股有限公司上海-闵行区1.5-2万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

偏财务方向(包括但不限于):1、进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;2、草拟内部审计报告并追踪后续内控及效率改善专案;3、进行风险及内控管理机制评估。与管理层交流重大外部风险讯息、内控改善及管理建议;4、透过外部资料、各厂资料或竞争对手资料比对分析,找出机会点并组织内部效率审计,协助各厂提高利润;5、对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪;6、对举报讯息进行调查。任职要求:1、全日制本科(含)以上,审计、财会、管理相关专业2、有担任过知名会计事务所3年以上审计或知名公司内审5年以上工作经验。3、持有CIA、CPA相关资格证书4、熟悉MS Office,SAP5、能适应长期出差(约15天/月)6、为人诚实正直,自我要求高,能独立作业,具创新能力、分析能力及管理能力。能提供高附加价值的风险管控及管理建议

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韩英双语-采购合规岗位塔塔信息技术(中国)股份有限公司大连-高新园区5-8千/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

Follow the global Financial compliance control point to implement in localRun report and do the analysis with self-assessmentHandle the Audit activity accordinglyCooperate with procurement processing to meet the control target 主要负责采购项目的合规内控工作,向PL汇报。   要求: 1、韩英双语 2、具备良好的沟通能力、协调能力及解决问题的能力。 3、细致认真,责任心强

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内审担当(日语)尤妮佳生活用品(中国)有限公司上海-长宁区0.6-1万/月07-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|咔咔彩票公司规模:1000-5000人

咔咔彩票岗位职责:1)企业内部监查相关业务(销售额、费用等的合同、会计凭证等确认、数据核对、分析、报告等)2)监查业务报告书的中日翻译、监查业务时的会议翻译(日本总社出差方对应)3)其他特定事项的内部调查业务对应(经费、员工考勤审查等)岗位要求:1)大专学历以上,财务或者内部审查相关经验3年以上2)拥有财务会计相关证书(会计初级证以上),会日语者优先3)拥有较强的沟通力、协作力及学习力,对内部审查工作感兴趣4)具备对进出口业务材料的内部监查经验者以及相关快消行业、日企相关工作经验者优先

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集团审计部经理常州市长兴集团有限公司常州7-8千/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:500-1000人

咔咔彩票岗位职责:监督集团、房产公司各项管理制度的执行,提出修整和完善意见。按计划完成对集团公司及各子公司的审计工作,上报审计报告并进行后续跟踪落实。结合公司实际情况,根据审计结果提出管理意见或建议。监控集团财务资金流向,以及融资等各项费用的发生与处理。监控房产销售资金回笼款的准确与安全。审核公司凭证、报表,保证数据及处理方法按照公司相关制度执行。对各公司合约、预算、付款进度、发票情况进行审核。每月经营业绩完成核定与分析数据的审核,监督各公司绩效考评。参与并监控集团、房产公司、饭店系统的各类招标工作。                                            任职资格:    1、30-40岁,全日制本科,财务、审计相关专业;    2、3年以上财务、审计岗位相关工作经验; 3. 良好的职业素质和敬业精神、品行端正,能吃苦,有良好的沟通能力、团队合作精神,能够主动思考,承担工作职责并高标准完成公司分配的任务、具备较强的文字表达能力; 4. 具备良好的职业操守。

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审计专员/主管(佛山外国语学校)佛山市顺德区国信实业有限公司佛山6-8千/月07-16

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:500-1000人

岗位职责:负责学校审计监察制度、体系的建立、完善与宣贯;负责检查学校各项工作及制度的执行情况;负责督促落实审计发现问题的整改工作;对学校的商务采购等经济活动进行审计监督检查,防错纠察;及时完成上级交办的工作。任职要求: 全日制本科以上学历,汉语言文学、行政管理、公共管理、工商管理、法学、会计学、财务管理学、审计学等专业优先;2年以上审计监察工作经验,具备教育行业或大型企业工作经验优先;熟悉监察相关法律法规及内控管理规范、流程;具备大局观念,善于思考,能从学校董事会高度对学校进行监察;具备较强的语言表达能力和公文写作能力,能独立自主完成审计监察制度建设;具备较强的沟通技能,善于与各类部门打交道,督促落实整改任务;具备高效执行力。福利:1. 月薪6-8k2. 购买社保3. 提供一日三餐4. 享有完善的工会福利

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财务主管江苏彧朴纺织有限公司(南方寝饰南通基地)南通6-9千/月07-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

咔咔彩票工作内容:统筹南通各事业部财务,对其相关岗位进行指导和业务监督熟悉南通财务相关岗位帐务,对其相关帐务数据熟练查询及日常问题处理负责公司的纳税申报及税务相关事项处理公司应付款、发票、凭证及帐务处理和审核监督公司的付款计划及付款业务部份南通财务及相关业务部门的沟通协调协助总部财务总监交办的事务 岗位要求:年龄:45岁以下   性别***    学历:大专及以上     专业:财务/会计     待遇:面议           身体素质:身体健康,无职业病和其他病史,有一定的抗压能力           工作能力:熟悉财务、会计、金融知识,熟悉财税相关法律法规及财务内控制度工作流程,熟悉财务软件的使用;风险控制和财务分析能力;3年以上企业财务核算与管理工作经验;有一定的成本管理、风险控制和财务分析能力;成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强,忠于职业操守;具有良好的沟通表达能力、团队合作精神;熟练使用办公软件及财务软件

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审计主管成都扬名食品有限公司成都-温江区6-8千/月07-16

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、协助审计经理制定年度和月度审计计划,完善内部审计相关制度及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行审计、专项审计及舞弊调查,包括制定审计工作方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、参与实施公司年度内部控制评价工作;4、完成上级领导交办的其他工作事项。任职资格:1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;2、有3年以上审计、内控、财务等相关工作经验;3、有事务所项目主审工作经验优先;有快消品销售工作经验或者内部审计工作经验优先;5、坚持原则、工作严谨、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;6、能熟练使用办公软件,具有良好的沟通协调能力、问题分析处理能力、语言文字表达能力。

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审计经理(外派)哈尔滨润恒物流发展有限公司异地招聘1-1.2万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:5000-10000人

职责:  1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;  2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;  3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;  4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

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内审经理神州天立教育投资有限责任公司成都-青羊区1.2-2万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:10000人以上

岗位职责1) 协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;6) 协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;7) 负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职资格:1)全日制本科及以上学历,财会、审计相关专业。2)三年以上甲方从业经历,财务审计及相关工作经验,能适应长期出差。3)熟悉会计准则、审计准则及国家相关政策4) 熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规5) 具备良好的逻辑能力、分析能力和职业判断能力6) 具有较强的沟通能力及团队合作能力7)具备良好的个人素养,为人诚信、正直并具有较强的责任感8)良好的中英文书面及口头交流能力9)能练使用 Office 办公软件及其他日常办公所需软件。

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审计法务部副部长西安建工绿色建筑集团有限公司西安-雁塔区1-1.5万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:150-500人

岗位职责:一、内部审计管理1.协助部长制定集团公司内部审计制度和流程,2.制定年度内部审计计划并落实执行;二、内部审计工作3. 对公司项目进行经营性审计;4.负责集团公司财务收支审计工作,并根据需要进行审计督查;5.对集团公司子分公司负责人进行任期经济责任审计和离任经济责任审计;6.负责配合建工集团对我公司的审计工作,落实审计整改情况,检查并上报整改效果;7.负责对集团公司重大决策的有关事项进行审计调查;8.配合纪检监察事项;三、涉诉遗留项目处理9.协助部长牵头处理涉诉遗留项目;四、其他工作10.完成领导安排的其他工作;任职要求:1、大学本科及以上学历,审计类、财务类、管理类等相关专业;2、有注册会计师证书或内部审计人员岗位资格证书,5年以上审计或财务工作经验;3、具备相应的管理知识、法律知识、财务知识、建筑行业知识,熟悉国家及省市有关施工方面的法律法规或审计知识;4、具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通与协调能力、计划与执行能力、风险控制意识;5、研究生以上学历或有注册会计师证书优先录用。

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内审经理绿地香港控股有限公司广州-白云区1-1.5万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

1、内控制度建设与评价:参与房地产财务/营销板块的内控管理制度建设并推进实施;参与评价各业务环节关键控制点的执行情况,发现薄弱环节,提出改进方案;协助完善公司的各项风险管控措施。2、管理审计:参与对财务/营销条线全链条内控情况进行审计,包括但不限于:财务基础管理、税务管理、营销策划、营销案场管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用,以及反舞弊等环节,出具审计报告;协助与被审部门沟通审计结果,并督促有关部门实施必要整改。3、其他:配合总部审计或管理部门的各类审计、稽查和监察工作;以及日常工作中的风险宣贯。任职要求:1、大学本科学历2、需要有5年及以上房地产开发公司营销类审计经验或者5年及以上房地产开发公司财务类审计经验。3、对于财务或者销售系统软件接受能力快,熟悉市场上现有1-2种系统。4、较强的坚持原则精神和抗压能力,责任心强,反应灵活。5、逻辑思维能力强,具有一定协同管理能力。

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审计项目经理陕西金锐会计师事务所有限责任公司西安3-4.5千/月07-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

咔咔彩票1,熟悉审计流程2,熟悉相关财经法规3,一般企业,政府会计准则较熟悉4,审计思路清晰5,遵守公司制度6,出差,加班7,初级以上职称

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高级审计经理大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所广州-天河区1.6-3万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:150-500人

咔咔彩票【主要岗位职责】1、能够承担大中型项目的审计工作(上市公司、新三板、大型国企等);2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;5、对项目组成员进行有效的指导和培训;6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。【岗位要求】1、本科以上学历,审计、会计、财务管理相关专业,具有注册会计师执业资格;2、五年以上审计工作经验,且具有三年以上项目负责人管理经验;3、熟悉全部科目的审计程序和方法、了解合并会计报表的编制、掌握现行会计准则和审计准则;4、身体健康,能承受工作压力,品行端正,具有良好的职业操守和敬业精神;5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神。

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审计经理南京万德体育产业集团有限公司南京1-1.5万/月07-16

学历要求:硕士|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:150-500人

1、负责建立和完善内审体系,组织制订集团内部审计规章制度、操作规程,以及集团内部审计工作制度; 2、负责建立风险管理体系、风险评估机制、常态内控机制实施办法、闭环管理机制,制定相关制度、流程、表单; 3、负责督促集团本部及所属企业\分子机构建立、健全完善的内控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督; 4、负责编制年\季\月度审计工作计划并组织实施和推进; 5、参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督; 6、负责对集团本部和所属企业、分子机构的财务收支及有关经济活动等进行审计监督; 7、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期\任中\离任经济责任审计; 8、负责实施具体的审计专案,并出具对应审计报告; 9、负责聘请、协调、考核第三方审计机构,并协助其工作; 10、指导和督促所属企业、分子机构内部审计部门组织开展审计工作,并监督审计质量; 11、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果; 12、负责建立内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训; 13、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训; 14、协助、协调法律顾问、法务专员及外聘律师开展法务工作,协助建立法务体系; 15、完成领导交办的其他工作。 【审计经理职位要求】: 1、素质要求:忠诚、廉洁、守信、严谨、求实、责任心、自信心、热情、细腻、外圆内方,遵守内部审计职业道德规范。 2、性格要求:性格开朗、有工作激情; 3、敬业精神:具有吃苦耐劳、持之以恒的从业敬业精神; 4、学历要求:硕士以上学历; 5、专业要求:审计、金融、经济或财会相关专业; 6、职称要求:审计、经济类中级以上技术职称,具备注册会计师资格; 7、业务经验:8年以上企业审计经理岗位工作经验,3年以上生产制造业审计经验; 8、知识结构: 精通管理控制、审计、财务会计知识,熟悉相关法律和经济管理; 9、基本技能:熟练使用相关财务软件,办公软件; 10、综合能力:具有计划与组织管理能力,具有很强的书面、口头表达能力和沟通协调能力,应变能力、解决问题的能力,财务分析、财务控制能力,判断与决策能力、人际交往能力,了解国内外最新内部审计动态; 11、团队管理:具有较强的团队精神,有亲和力,有团队领导能力,能理解和践行公司使命、理念和价值观。

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内审主管武汉跃莱健康产业有限公司武汉5-8千/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|咔咔彩票公司规模:50-150人

1.按照《企业内部控制基本规范》及其指引,负责监督公司内控制度的有效性,审计经营活动开展的合规性,提出内部审计意见;2.提出内审工作计划,经上级审核同意后执行审计,出具内部审计工作报告提出审计意见,按审批后审计结论发布内部审计通报,并监督、报告后续整改完成情况;3.负责整理公司内部管理、业务运营中实际遵循的各项制度规范、管理办法、实际做法,厘清有责部门和人员,分类整理成“执行管理规范清册”并负责更新;4.协助上级按照《企业内部控制基本规范》及其指引,结合公司业务,甄别并反映“执行管理规范清册”所列各项现行管理规范的缺失、无效状况,分阶段提出改进意见和措施;5.完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1.财务或审计相关专业,统招本科,三年以上同岗位工作经验;2.熟练操作计算机及相关办公软件,掌握EXCEL基本函数的运用;熟悉用友U8、金蝶K3等ERP系统;3.具备良好职业操守,良好的沟通协调能力,较强的执行力;4.有会计师事务所工作经验、参与过具体项目审计的优先 。

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审计主管无锡百然企业管理咨询有限公司无锡0.8-1.2万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

审计主管 工作内容: 1.         掌握相关法律法规,制定并完善公司内控审计和评价制度; 2.         根据公司目标,拟定审计计划,负责开展公司各项经营审计及专项审计工作; 3.         收集审计证据、编制审计工作底稿、完成审计报告; 4.         对公司运营风险进行识别、评估和预防; 5.         监督检查公司制度落实情况; 6.         跟踪监督审计建议、整改方案的落实、执行情况,实施后续审计工作; 7.         完成公司领导交办的其它工作。 任职要求: 1.         本科以上学历,审计或财务相关专业; 2.         5年以上经验,至少3年会计师事务所审计经验或生产制造企业2年以上内审经验; 3.         熟悉审计管理工作,具有较强的组织、协调与沟通、管理能力,有良好的口头和书面表达能力; 4.         有CIA、CPA证书者优先考虑。

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内审经理上海普兰金融服务有限公司上海1-1.5万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

咔咔彩票工作职责:1、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具审计报告;2、参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;3、对公司内控及运营流程中存在的风险进行识别评估,并提出有效的建议;4、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;6、领导交办的其他工作。任职资格:1、全日制统招本科及以上学历,财会审计相关专业;2、具有3年以上内控/内审相关工作经验;3、熟悉财会、税收、金融、法律、上市监管相关专业知识及法律法规;4、职业敏感性强,具有较强的逻辑分析能力、沟通协调能力和文案能力;5、熟练运用OFFICE办公软件;6、独立实施审计项目的能力;7、为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神;

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审计经理汇置集团抚顺1-1.5万/月07-16

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

咔咔彩票1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。任职要求:1、财务管理相关专业本科以上学历,五年以上审计工作经验;2、要求熟悉财务管理、会计管理流程制度,做过项目全周期财务管理,懂项目并购重组、项目融资,综合能力强。

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